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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3945-262-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-08-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3945-71-LE10 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3945-71-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Los Alamos
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R.U.T. |
69.160.400-4 |
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Dirección de Facturación |
Libertad N°300 |
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Comuna |
Los Alamos
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Impuesto |
307942,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Libertad N°300 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FORWARD SYSTEMS LTDA. |
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Razón Social |
AHUMADA CABELLO LIMITADA
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R.U.T. |
77.070.080-9 |
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Sucursal |
FORWARD SYSTEMS LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12171703
| Tintas | 1 | Unidad | Stock de tintas, detalle adjunto | |
$ 1.620.751,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.620.751
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$ 1.620.751
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43222609
| Routers de red | 1 | Unidad | tintas segun detalle adjunto. | |
$ 1,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1
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$ 1
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Total Neto
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$ 1.620.752
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 307.943
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$ 1.928.695
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.