Orden de Compra. Nº3945-271-SE23 "MATERIALES ELECTRICOS Y DE CONSTRUCCION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-271-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-04-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS Y DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 63945,45
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristian Andres
Razón Social FERRETERÍA Y CONSTRUCTORA CRISTIAN ANDRES VILLAR C
R.U.T. 76.780.303-6
Sucursal Cristian Andres
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121410
Tableros de Bornes1Global-1 TABLERO SOBREPUESTO 6 MODULOS -1 AUTOMATICO 16A -1 DIFERENCIAL 25A -35 MI CABLE EVAFLEK 2.5 MM ROJO -30 MI CABLE EVAFLEK 2.5 MM BLANCO -25 MI CABLE EVAFLEK 2.5 MM VERDE -15 CANALETAS ELECTRICAS -5 CAJA DISTRIBUCION SOBREPUESTA -1INTERRUPTOR 9/15 SOBREPUESTO -1 INTERRUPTOR 9/12 SOBREPUESTO -4 ENCHUFES DOBLE SOBREPUESTO -3 BASE RECTA -2 CAJA TORNILLOS VOLCANITA 1" (100 UNIDADES) -1 CINTA AISLADORA PLASTICA 3M -1 CINTA ENGOMADA -2 ML SOLDADURA ESTAÑO -6 PL OSB 9MM -1.5 KG CLAVO CORRIENTE 1 1/2" -2 CAJA TORNILLOS VOLCANITA 2" -0.5 M3 ARENA -0.5 M3 GRAVILLA -3 SACO CEMENTO.  $ 336.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.555 $ 336.555
Total Neto $ 336.555
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.945
TOTAL OC $ 400.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.