Orden de Compra. Nº3945-279-SE23 "MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-279-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-04-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-7-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 192329,4
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BAREJO VENTAS SPA
Razón Social BAREJO VENTAS SPA
R.U.T. 76.724.216-6
Sucursal BAREJO VENTAS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones100UnidadESCOBILLON CLORINDA VERDE  $ 2.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.500 $ 245.500
47131811
Productos de lavandería20UnidadDETERGENTE ECONOMICO DE 5 LITROS  $ 2.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.380 $ 47.380
47131801
Limpiadores de suelos20UnidadLIMPIA PISOS 5 LITROS AROMA LAVANDA, PRIMAVERA, MANZANA ETC.  $ 2.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.380 $ 47.380
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBOLSAS DE BASURA 100*120*10  $ 4.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.400 $ 246.400
47121701
Bolsas de basura100PaqueteBOLSAS DE BASURA 80*110*10  $ 1.602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.200 $ 160.200
47121701
Bolsas de basura200PaqueteBOLSAS DE BASURA 70*90  $ 1.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.400 $ 265.400
Total Neto $ 1.012.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 192.329
TOTAL OC $ 1.204.589


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.