Orden de Compra. Nº3945-299-SE21 "ARTICULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-299-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2021
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-20-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140538225 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 239463,08
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BAREJO VENTAS SPA
Razón Social BAREJO VENTAS SPA
R.U.T. 76.724.216-6
Sucursal BAREJO VENTAS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico10UnidadPAPEL HIGIENICO BOB O EQUIVALENTE 30X48 ROLLO  $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.030 $ 84.030
31211903
Equipo para protección62UnidadMASCARILLAS DESECHABLES TRES PLIEGUES   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.302 $ 156.302
53102306
Pañales para adultos200UnidadPAÑAL ADULTO X8 UNIDADS COTIDIAN TALLA G  $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.200 $ 840.200
53131608
Jabones50UnidadJABON BARRA DOVE EQUIVALENTE  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
53131624
Toallitas húmedas50UnidadTOALLAS HUMEDAS HUGGIES ACTIVE FRESCH  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
53131628
Shampoo50UnidadSHAMPOO Y ACONDICIONADOR SEDAL 190 ML  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.400 $ 79.400
Total Neto $ 1.260.332
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.463
TOTAL OC $ 1.499.795


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.