Orden de Compra. Nº
3945-32-SE26
"
ALIMENTOS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3945-32-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-01-2026
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3945-27-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T.
69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra
Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T.
69.160.400-4
Dirección de Facturación
Libertad N°300
Comuna
Los Alamos
Impuesto
109352,98
Dirección de Envío de la Factura
Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL SADU SPA
Razón Social
COMERCIAL SADU SPA
R.U.T.
76.464.745-9
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL SADU SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
10
kilogramo
AZUCAR IANZA 1 KILO O EQUIVALENTE.
$ 2.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.760
$ 21.760
50201706
Café
20
Unidad
CAFÉ INSTANTANEO TRADICION TARRO 100G O EQUIVALENTE.
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.860
$ 83.860
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad
GALLETA LIMON 140 GRS COSTA O EQUIVALENTE.
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Unidad
GALLETAS KUKY 120 GRS MCKAY O EQUIVALENTE.
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.040
$ 35.040
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Unidad
GALLETAS TRITON DIFER. SABORES 126 GRS MCKAY O EQUIVALENTE.
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.960
$ 24.960
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad
GALLETAS COCO 140 GRS COSTA O EQUIVALENTE.
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
50131701
Leche o productos de mantequilla
4
Unidad
MILO 1 KILO NESTLE O EQUIVALENTE.
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.000
$ 38.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Unidad
GALLETAS SODA 180 GRS MCKAY O EQUIVALENTE.
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.520
$ 32.520
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Unidad
GALLETAS ALTEZA DIFER. SABORES 140 GRS MCKAY O EQUIVALENTE.
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.090
$ 39.090
50201711
Té instantáneo
3
Unidad
TE 100 BOLSITAS 100 BOLS. LIPTON O EQUIVALENTE.
$ 5.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.622
$ 17.622
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Unidad
GALLETAS FRAC DIFER. SABORES 130 GRS COSTA O EQUIVALENTE.
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Unidad
CRIOLLITA 100 GRS MCKAY O EQUIVALENTE.
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.390
$ 45.390
50202310
Agua mineral
250
Unidad
AGUA VITAL 600 CC COCA COLA O EQUIVALENTE.
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 178.500
$ 178.500
Total Neto
$ 575.542
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 109.353
TOTAL OC
$ 684.895
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.