Orden de Compra. Nº3945-320-SE22 "ARTICULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-320-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-06-2022
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-7-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 24074,71
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BAREJO VENTAS SPA
Razón Social BAREJO VENTAS SPA
R.U.T. 76.724.216-6
Sucursal BAREJO VENTAS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201603
Gomas1BidónRENOVADOR DE GOMAS 5 LTS.  $ 8.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.823
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo6UnidadREPUESTO MOPA AVION 60 CC  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.166 $ 20.166
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo9UnidadREPUESTO MOPA HUMEDA  $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.818 $ 37.818
47131824
Productos de limpieza de ventanas3UnidadBARRA LIMPIA VIDRIOS 35 CM.  $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.622 $ 14.622
47131811
Productos de lavandería30UnidadOMO 400 CC. O EQUIVALENTE.  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.760 $ 32.760
47131603
Esponjas10PackESPONGI POR 3 UNIDADES (PAÑOS ABSORBENTES)  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.520
Total Neto $ 126.709
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.075
TOTAL OC $ 150.784


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.