Orden de Compra. Nº
3945-321-SE26
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MATERIALES DE LIBRERIA.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3945-321-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE LIBRERIA.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3945-36-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T.
69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra
Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T.
69.160.400-4
Dirección de Facturación
Libertad N°300
Comuna
Los Alamos
Impuesto
79674,79
Dirección de Envío de la Factura
Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Colon
Razón Social
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T.
76.176.425-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121612
Cuchillos cartoneros
3
Unidad
CUCHILLO CARTONERO GRANDE TALENTI 18MM MF1145A
$ 426,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.278
$ 1.278
27112719
Pistola de encolar
3
Unidad
PISTOLA SILICONA TORRE 10W 30226
$ 3.486,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.458
$ 10.458
44121618
Tijeras
3
Unidad
TIJERAS OFICINA HOGAR TALENTI 6.5" MF1164
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.970
$ 2.970
25132002
Globos de aire caliente
10
Unidad
GLOBOS BIG PARTY N9 COL SURTIDOS 50U 383387
$ 1.229,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.290
$ 12.290
14111610
Cartulina
700
Unidad
CARTULINAS COLORES SURTIDOS 55X77
$ 192,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134.400
$ 134.400
14111524
Papel ministro
55
Unidad
PAPEL GLOSSY PHOTO ADHESIVO 120 GRS 20 H PACIFIC COLOR 03-PCPHOTO 120AD
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.340
$ 87.340
14111525
Papel multiuso
10
Unidad
RESMA MONOPOL (OPALINA) OFICIO LISO 100H 200 GR 055
$ 8.253,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.530
$ 82.530
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
40
Unidad
FRASCO DE SILICONA 100 G21371 (12-192) JM
$ 953,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.120
$ 38.120
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
100
Unidad
SILICONA BARRA DELGADA JM30 CM (78 UAPROX) GM02
$ 110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
25132002
Globos de aire caliente
15
Unidad
GLOBO FIGURA BIGPARTY COLORES SURT 50U 388851
$ 1.573,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.595
$ 23.595
14111606
Papel artístico o papel Kraft
10
Unidad
PAPEL COUNTRY (CHOCLO) 10 MT COL SURTIDOS
$ 1.536,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.360
$ 15.360
Total Neto
$ 419.341
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.675
TOTAL OC
$ 499.016
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.