Orden de Compra. Nº3945-321-SE26 "MATERIALES DE LIBRERIA."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-321-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-36-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 79674,79
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Colon
Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T. 76.176.425-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121612
Cuchillos cartoneros3UnidadCUCHILLO CARTONERO GRANDE TALENTI 18MM MF1145A  $ 426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.278 $ 1.278
27112719
Pistola de encolar3UnidadPISTOLA SILICONA TORRE 10W 30226  $ 3.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.458 $ 10.458
44121618
Tijeras3UnidadTIJERAS OFICINA HOGAR TALENTI 6.5" MF1164  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970
25132002
Globos de aire caliente10UnidadGLOBOS BIG PARTY N9 COL SURTIDOS 50U 383387  $ 1.229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.290 $ 12.290
14111610
Cartulina700UnidadCARTULINAS COLORES SURTIDOS 55X77  $ 192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400 $ 134.400
14111524
Papel ministro55UnidadPAPEL GLOSSY PHOTO ADHESIVO 120 GRS 20 H PACIFIC COLOR 03-PCPHOTO 120AD  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.340 $ 87.340
14111525
Papel multiuso10UnidadRESMA MONOPOL (OPALINA) OFICIO LISO 100H 200 GR 055  $ 8.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.530 $ 82.530
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ40UnidadFRASCO DE SILICONA 100 G21371 (12-192) JM  $ 953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.120 $ 38.120
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ100UnidadSILICONA BARRA DELGADA JM30 CM (78 UAPROX) GM02  $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
25132002
Globos de aire caliente15UnidadGLOBO FIGURA BIGPARTY COLORES SURT 50U 388851  $ 1.573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.595 $ 23.595
14111606
Papel artístico o papel Kraft10UnidadPAPEL COUNTRY (CHOCLO) 10 MT COL SURTIDOS  $ 1.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.360 $ 15.360
Total Neto $ 419.341
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.675
TOTAL OC $ 499.016


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.