Orden de Compra. Nº3945-328-SE18 "RESMA DE HOJAS, CARPETAS Y OTROS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Alamos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-328-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2018
Nombre de la Orden de Compra RESMA DE HOJAS, CARPETAS Y OTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-7-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 12923,8
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cortés e hijo Ltda.
Razón Social JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA
R.U.T. 76.920.400-8
Sucursal Cortés e hijo Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1GlobalDIDECO-SENDA PREVIENE: 4 U. RESMA HOJA CARTA PREMIER O EQUALIT. $2.250.- C/U 5 U. RESMA HOJA OFICIO PREMIER O EQUALIT. $2.450.- C/U 1 U. BOTELLA TINTA EPSON 664 AMARILLO. $5.600.- C/U 1 U. BOTELLA TINTA EPSON 664 CIAN. $5.600.- C/U 1 U. BOTELLA TINTA EPSON 664 NEGRO. $5.600.- C/U 1 U. BOTELLA TINTA EPSON 664 MAGENTA. $5.600.- C/U 3 U. ADHESIVO EN BARRA STICK FIX. $730.- C/U 1 U. APRIETA PAPELES 51 MM POR 12 UNIDADES HAND. $1.490.- C/U 5 U. CARPETA CARTULINA NORMAL. $120.- C/U 5 U. CARPETA PLASTIFICADAS. $330.- C/U 3 U. DESTACADORES STABILO BOSS AMARILLO. $760.- C/U 2 PAQUETES. GOMA EVA SOBRE DIFERENTES COLORES. $950.- C/U 2 U. GOMA EVAGLITER CON ESCARCHA DIFERENTES COLORES. $1.100.- C/U 11 U. LAPICES DE PASTA AZUL BIC CRISTAL. $140.- C/U 20 U. CARTULINA POR UNIDAD. $130.- C/U 2 U. CORRECTOR LÁPIZ PAPER MATE 7 ML. $990.- C/U 3 U. POST IT ADHESIVO. $580.- C/U 1 U. PISTOLA DE SILICONA. $4.200.- C/U   $ 68.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.020 $ 68.020
Total Neto $ 68.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.924
TOTAL OC $ 80.944


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.