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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3945-331-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3945-27-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
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R.U.T. |
69.160.400-4 |
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Dirección de Facturación |
Libertad N°300 |
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Comuna |
Los Alamos
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Impuesto |
319327,68 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Libertad N°300 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CRISTIAN CIRO SOLIS FIERRO |
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Razón Social |
CRISTIAN CIRO SOLIS FIERRO
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R.U.T. |
13.509.993-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CRISTIAN CIRO SOLIS FIERRO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80161507
| Servicios Audio Visuales | 1 | Unidad | LA NECESIDAD DE CONTRATAR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN, CONSISTENTE EN ILUMINACIÓN, PANTALLAS LED, STREAMING, ENERGÍA, ESCENARIO, DESTINADO PARA REALIZACIÓN DE CUENTA PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS ÁLAMOS AÑO 2025, EL DÍA 29 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. | |
$ 1.680.672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.680.672
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$ 1.680.672
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Total Neto
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$ 1.680.672
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 319.328
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$ 2.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.