Orden de Compra. Nº3945-358-SE14 "TINTAS Y OTROS."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Alamos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-358-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2014
Nombre de la Orden de Compra TINTAS Y OTROS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-58-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 38710,6
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
dESPACHO

MATERIALES DEBEN INGRESAR A BODEGA MUNICIPAL: MATADERO n° 344 LOS ALAMOS.

2533088

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cortés e hijo Ltda.
Razón Social JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA
R.U.T. 76.920.400-8
Sucursal Cortés e hijo Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
Tintas1GlobalDIDECO; Prog. Talleres de Graffiti, y Skate y Baile Urbano: 20 SOBRES SACO OFICIO CAFE: $70 c/u 300 SOBRES AMERICANO BLANCO $ 20 c/u 10 CAJAS DE CLIP NORMAL $170 c/u 10 CAJAS DE CLIP MEDIANO $450 c/u 10 CAJAS DE CLIP GRANDE $650 c/u 50 CARPETAS PLASTIFICADAS COLOR AZUL $230 c/u 2 LIBROS DE ACTAS 100 HOJAS $1.650 c/u 10 DESTACADORES $ 300 c/u 40 LAPICES BIG - AZUL, NEGRO, ROJO $120 c/u 6 CORRECTORES $290 20 CORCHETES 26/6 $450 10 PEGOTES 18mm x 40 mm $430 5 RESMAS HOJA OFICIO $ 2.200 c/u 5 RESMAS HOJA CARTA $1.900 c/u 4 Archivadores oficio lomo ancho: $850 c/u 30 CARTULINAS DIFERENTES COLORES: $100 c/u 20 TACOS ADHESIVOS POSTT-IT CON PEGAMENTO: $400 c/u 20 PLUMON PERMANENTE:$280 c/u 10 SCOCH : $ 280 c/u 8 BLOCK NOTAS MEDIANO: $500 C/U 40 BLOCK DIBUJO MEDIANO 1/8: $ 750 c/u 20 CAJAS GRANDES LAPICES DE COLORES: $ 800 C/U 10 SET GOMA EVA DE 10 UNIDADES: $700 C/U 2 TINTAS CANON 211 $ 11.700 C/U 2 TINTAS CANON 210 $ 9.400 C/U 10 HUINCHAS DE EMBALAJE TRANSPARENTE: $350 C/U  $ 203.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.740 $ 203.740
Total Neto $ 203.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.711
TOTAL OC $ 242.451


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.