Orden de Compra. Nº3945-402-SE19 "BARRA DE SILICONA, CARTULINAS Y OTROS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Alamos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-402-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-04-2019
Nombre de la Orden de Compra BARRA DE SILICONA, CARTULINAS Y OTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-7-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 22990
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cortés e hijo Ltda.
Razón Social JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA
R.U.T. 76.920.400-8
Sucursal Cortés e hijo Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
Tintas1GlobalDIDECO - PROGRAMA JÓVENES 2019: 40 BARRAS DE SILICONA GENÉRICAS $110 C/U 5 CAJAS DE REPUESTO HOJA CARTONERO X 10 REPUESTOS GENÉRICOS $380 C/U 20 CARTULINAS METALIZADAS GENÉRICAS $490 C/U 5 CINTAS DE EMBALAJE TRANSPARENTE ECON GENÉRICAS $490 C/U 10 GOMA EVA SOBRE DIFERENTES COLORES $ 890 C/U 5 PAPEL DIVERTIDO SOBRE GENÉRICO $1.100 C/U 5 PAPEL FOTOGRÁFICO A4 20 HOJAS GENÉRICO $1.550 C/U 1 PISTOLA DE SILICONA ARTEL O SIMILAR $4.200 C/U 1 RESMA HOJA CANSON CARTA 100 HOJAS $ 6.900 C/U 4 RESMAS PAPEL A4 ADHESIVO BLANCO BRILLANTE 20 HOJAS $3.700 C/U 3 LAPICES PARA GOMA EVA O MARCADOR $2.400 C/U 8 TINTA EPSON MODELO 664 NEGRO Y COLORES ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, AMARILLO, CYAN) $ 5.900 C/U   $ 121.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.000 $ 121.000
Total Neto $ 121.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.990
TOTAL OC $ 143.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.