Orden de Compra. Nº3945-412-SE18 "CORTA CARTÓN, CARTULINAS Y OTROS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Alamos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-412-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2018
Nombre de la Orden de Compra CORTA CARTÓN, CARTULINAS Y OTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-7-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 20911,4
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cortés e hijo Ltda.
Razón Social JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA
R.U.T. 76.920.400-8
Sucursal Cortés e hijo Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121503
Cartulina1GlobalDIDECO-PROGRAMA JÓVENES: 3 U. CORTA CARTON EQUIVALENTE O SUPERIOR KORES. $890.- C/U 10 U. CAJA REPUESTOS HOJA CARTONERO X10 REPUESTOS. $380.- C/U 12 U. CARTULINAS METALIZADAS. $490.- C/U 4 U. CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE EQUIVALENTE O SUPERIOR ECON. $490.- C/U 2 U. CORRECTOR LAPIZ PAPER MATE 7 ML. $990.- C/U 6 U. PAPEL FOTOGRÁFICO A4 20 HOJAS 180 GRAMOS. $1.520 5 U. PEGOTE. $680.- C/U 2 U. PINTURAS ACRILICAS CAJA 12 COLORES EQUIVALENTE O SUPERIOR MARCA FULTONS O SIMILAR. $4.200.- C/U 3 U. RESMA DE PAPEL A4 ADHESIVO BLANCO BRILLANTE 20 HOJAS. $3.700.- C/U 1 U. RESMA HOJA CANSON CARTA. $6.900.- C/U 5 U. SCOTCH CHICO 12MM X 30 MTS. $390.- C/U 50 U. SOBRE AMERICANO BLANCO. $40.- C/U 1 U. SWITCH 5 BOCAS DLINK 10/100. $6.100.- C/U 8 U. TINTA EPSON T641 ORIGINAL. $5.600.- C/U  $ 110.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.060 $ 110.060
Total Neto $ 110.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.911
TOTAL OC $ 130.971


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.