Orden de Compra. Nº3945-420-SE26 "ALIMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-420-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-27-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 45913,88
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SADU SPA
Razón Social COMERCIAL SADU SPA
R.U.T. 76.464.745-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SADU SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café96UnidadSACHET DE CAFE NESCAFE TRAD 1,8 G  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
50201713
Bolsitas de te2UnidadTE 100 BOLSITAS LIPTON O EQUIVALENTE  $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.748 $ 11.748
50131701
Leche o productos de mantequilla100UnidadMILO 28 GRS NESTLE O EQUIVALENTE  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.400 $ 66.400
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos140UnidadTIFANY 22 G O EQUIVALENTE  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
50101717
Semillas o frutos secos pelados140UnidadMANI 55G EVERCRISP O EQUIVALENTE  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.200 $ 81.200
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2kilogramoAZUCAR BLANCA LIDER 1K O EQUIVALENTE  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344
Total Neto $ 241.652
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.914
TOTAL OC $ 287.566


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.