Orden de Compra. Nº3945-436-SE22 "MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-436-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-07-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-7-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 159754,85
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BAREJO VENTAS SPA
Razón Social BAREJO VENTAS SPA
R.U.T. 76.724.216-6
Sucursal BAREJO VENTAS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico15UnidadPAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL ECONOMICO 6 X 300 MTS WIN O EQUIVALENTE.  $ 8.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.910 $ 125.910
47131615
Escobillones15UnidadESCOBILLON VIRUTEX O EQUIVALENTE  $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.860 $ 28.860
47131611
Palas para basura15UnidadPALAS PLASTICAS NEGRA.  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
47131824
Productos de limpieza de ventanas25UnidadLIMPIA VIDRIOS 900 CC WIK O EQUIVALENTE  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
47121701
Bolsas de basura50UnidadBOLSA DE BASURA 50*70 WINNEX O EQUIVALENTE  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
47131618
Mopas húmedas20UnidadTRAPEROS DOBLE CON OJAL VIRUTEX O EQUIVALENTE.  $ 3.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.420 $ 60.420
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadCIF CREMA O EQUIVALENTE.  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.720
12141901
Cloro Cl15UnidadCLORO IGENIX 1 LITRO O EQUIVALENTE.  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
12141901
Cloro Cl20UnidadCLORO GEL IGENIX O EQUIVALENTE.  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.400 $ 28.400
12191501
Solventes aromáticos30UnidadAMBIENTAL GLADE O EQUIVALENTE  $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables20UnidadGUANTES AMARILLOS GENERICO   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
10191509
Insecticidas15UnidadINSECTICIDA, SAPOLIO CASA Y JARDIN  $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.640 $ 32.640
14111703
Toallas de papel30UnidadTOALLA PAPEL INDUSTRIAL 2 ROLLOS X 250 MTS.  $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.050 $ 277.050
47121701
Bolsas de basura50UnidadBOLSA DE BASURA 70*90 WINNEX O EQUIVALENTE  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑO SACUDIR MICROFIBRA DISTINTOS COLORES.  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
47131829
Productos de limpieza del baño15PackINODORO X 3 UNIDADES MISTER MUSCULO O EQUIVALENTE.  $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.475 $ 41.475
Total Neto $ 840.815
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.755
TOTAL OC $ 1.000.570


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.