Orden de Compra. Nº3945-447-SE19 "CAFE,TE, AZUCAR Y OTROS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Alamos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-447-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-04-2019
Nombre de la Orden de Compra CAFE,TE, AZUCAR Y OTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-11-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 39889,36
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor panaderiamariateresa
Razón Social YANET BERNARDITA GOMEZ CRUCES
R.U.T. 11.601.832-2
Sucursal panaderiamariateresa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201709
Café instantáneo1GlobalDIDECO - PROG. CULTURA: 5 TARROS DE CAFE TRADICIONAL NESCAFE 170 GRS:$4.202 C/U 2 CAJAS DE TE SUPREMO X 100 BOLSITAS:$2.941 C/U 6 KILOS DE AZÚCAR X 1 KILO:$714 C/U 2 U. ENDULZANTE DAILY STEVIA 270 ML:$2.521 C/U 29 PAQ. GALLETAS FRAC COSTA DE 130 GRS.:$504 C/U 30 PAQ. GALLETAS MANTEQUILLA COSTA 140 GRS:$588 C/U 30 PAQ. GALLETAS CHIP CHOC COSTA 125 GRS:$588 C/U 30 U. QUEQUE CENA 225 GRS,:$1.008 C/U 40 U. JUGO WATTS DIFERENTES SABORES DE 1,5 LTS.:$ 1.050 C/U 25 U. BANDEJAS CARTON VANNI MEDIANA: $ 294 C/U 10 U. SERVILLETAS ELITE 50 UNIDADES:$294 C/U 200 U. CUCHARAS VANNI DESECHABLES:$59 C/U 300 U. VASOS DE PLUMAVIT VANNI : $ 59 C/U 200 U. DE VASOS TRANSPARENTES VANNI: $59 C/U   $ 209.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.944 $ 209.944
Total Neto $ 209.944
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.889
TOTAL OC $ 249.833


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.