Orden de Compra. Nº3945-466-SE15 "MATERIALES DE OFICINA - STOCK BODEGA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Alamos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-466-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA - STOCK BODEGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-1-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 123120
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cortés e hijo Ltda.
Razón Social JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA
R.U.T. 76.920.400-8
Sucursal Cortés e hijo Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1GlobalDEPTO. FINANZAS - STOCK BODEGA: 10 CAJAS DE RESMAS CARTA PREMIER X 10 RESMAS: $ 20.000 C/U 10 CAJAS DE RESMAS OFICIO PREMIER X 10 RESMAS: $ 23.000 C/U 200 LAPIZ PASTA AZUL BIC CRISTAL: $130 C/U 100 LAPIZ PASTA NEGRO BIC CRISTAL:$130C/U 20 CAJAS CLIPS NORMAL 33,, HAND $250 C/U 10 CAJAS APRIETA PAPELES DE 25MM X 12 U. HAND: $800 C/U 20 CORRECTOR LAPIZ PAPER MATE:$850 C/U 25 DESTACADOR STABILO BOSS:$390 C/u 20 ADHESIVO EN BARRA STICK FIX:$650 C/U 25 SCOCHT ECOM: $290 C/U 250 SOBRES AMERICANO BLANCO:$20 C/U 250 SOBRES CARTA BLANCO:$25 C/U 50 GOMA DE BORRAR FACTIR - SOFTER: $ 150 C/U 25 DEDAL DE GOMA: $ 290 C/U 10 TIJERAS ISOFIT:$1.900 C/U 20 CORTA CARTON ISOFIT:$ 850 C/U 25 ADHESIVOS POST- IT:$ 550 C/U 25 TACO BLANCO ANOTAR:$650 C/U 50 CARPETAS DE CARTULINA NORMAL:$100 C/U 20 CAJAS ACO-CLIP METALICO RHEIN:$ 1.100 C/U   $ 648.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 648.000 $ 648.000
Total Neto $ 648.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.120
TOTAL OC $ 771.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.