Orden de Compra. Nº3945-483-SE19 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Alamos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-483-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-05-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-7-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 57072,2
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cortés e hijo Ltda.
Razón Social JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA
R.U.T. 76.920.400-8
Sucursal Cortés e hijo Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101801
Calculadoras o accesorios1GlobalDIDECO-MATERIALES OFICINA DE LA MUJER: 2 U. APRIETA PAPELES 19 MM X 12 HAND. $520.- C/U 100 U. BARRA DE SILICONA GENERICA. $110.- C/U 3 U. CALCULADORA CASIO. $6.200.- C/U 25 U. CARPETA PLASTIFICADA SIMILAR. $330.- C/U 3 U. CORTA CARTON TIP TOP KORES O SIMILAR. $950.- C/U 6 U. CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE ECON GENERICO. $490.- C/U 1 U. CORCHETERA PARA ENGRAPADORA. $4.100.- C/U 10 U. CUADERNO UNIVERSITARIO. $860.- C/U 20 U. DESTACADORES STABILOBOSS, ROSADO, AMARILLO, CELESTE, VERDE, NARANJO. $760.- C/U 1 U. FUNDAS PLASTICAS PARA USO DE INVENTARIO TRANSPARENTE. $3.300.- C/U 10 U. GOMA DE BORRAR FACTIS-SOFTER. $370.- C/U 20 U. LAPIZ PASTA AZUL BIC. $140.- C/U 2 U. CORCHETERA TORRE B4 METALICA NEGRA PARA 20 HOJAS TORRE. $5.900.- C/U 2 U. CAJA LAPIZ GRAFITO X 12 UNIDADES. $1.200.- C/U 2 U. PERFORADORA TORRE (TAMAÑO NORMAL ). $4.900.- C/U 60 U. PAPEL KRAF GRUESO. $90.- C/U 1 U. PISTOLA DE SILICONA ARTEL. $4.200.- C/U 2 U. PORTA SCOCHT. $1.300.- C/U 6 U. POS-IT ADHESIVO KORES O SIMILAR. $590.- C/U 3 U. RESMA DE PAPEL A4 ADHESIVO BLANCO BRILLANTE 20 HOJAS. $3.700.- C/U 2 U. RESMA HOJA CANSON CARTA 100 HOJAS. $6.900.- C/U 15 U. SCOTCH CHICO 12 MM X 30 MTS GENERICO. $270.- C/U 200 U. SOBRE 1/4 OFICIO CLASICO. $60.- C/U 30 U. SOBRE AMERICANO BLANCO. $40.- C/U 10 U. TINTA EPSON L220 COLORES ORIGINALES 4 NEGROS Y 2 DE CADA COLOR. $5.900.- C/U 20 U. SOBRE TAMAÑO HOJA CARTA-BLANCO. $130.- C/U 2 U. PORTA TACO CALENDARIO METALICO. $2.100.- C/U 10 U. SEPARADORES HOJA CARTA LAVORO. $940.- C/U 3 U. PORTA LAPIZ MWTAL CILINDRICO 10X9 CM. $1.490.- C/U 3 U. PENDRIVES 16GB TOSHIBA KINGNSTONE. $5.400.- C/U 8 U. RESMA HOJA CARTA EQUALIT. $2.340.- C/U 8 U. RESMA HOJA OFICIO EQUALIT. $2.690.- C/U   $ 300.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.380 $ 300.380
Total Neto $ 300.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.072
TOTAL OC $ 357.452


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.