Orden de Compra. Nº3945-497-SE21 "MANTENCION VEHICULOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-497-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-08-2021
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-14-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 183008
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Famacor
Razón Social BRANKO ESTEBAN SAN MARTIN SANTIBANEZ
R.U.T. 17.042.484-0
Sucursal Famacor
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1GlobalMANTENCION Y REPARACION DE CAMIONETA HVHR-61. (CAMBIO AMPOLLETAS FOCOS MAYORES). COTIZACION Nº231.  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1GlobalMANTENCION CAMION RECOLECTOR LJTK-50. (REPARACION HOJA DE RESORTE X 2, CHEQUEO TREN DELANTERO) COTIZACION Nº227.  $ 640.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías1GlobalMANTENCION SUV JWXG-50 (CAMBIO AMPOLLETAS FOCOS MAYORES) COTIZACION Nº229.  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
78180102
Reparación de Transmisión1GlobalMANTENCION CAMIONETA JCJR-13 (CAMBIO EMPAQUETADURA DE ADMISION) COTIZACION Nº228.  $ 293.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.200 $ 293.200
Total Neto $ 963.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 183.008
TOTAL OC $ 1.146.208


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.