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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3945-514-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-06-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TINTAS Y MATERIALES DE LIBRERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3945-58-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Los Alamos
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R.U.T. |
69.160.400-4 |
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Dirección de Facturación |
Libertad N°300 |
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Comuna |
Los Alamos
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Impuesto |
18994,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Libertad N°300 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO | LOS MATERIALES DEBEN SER INGRESADOS A BODEGA MUNICIPAL MATADERO S/N LOS ALAMOS |
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Proveedor |
Cortés e hijo Ltda. |
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Razón Social |
JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA
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R.U.T. |
76.920.400-8 |
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Sucursal |
Cortés e hijo Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12171703
| Tintas | 1 | Global | DIDECO - PROGRAMA SENDA:
2 TINTAS CANON 210 NEGRA $ 9400 C/U
3 TINTAS CANON 211 COLOR $ 11.700 C/U
20 LAPIZ GRAFITO $100 C/U
30 CARTULINAS DE COLORES $100 C/U
15 CARPETAS PLASTIFICADAS $230 C/U
15 CARPETAS DE CARTON $90 C/U
3 ARCHIVADORES OFICIO LOCO ANCHO AUCA $850 C/U
2 CAJAS CORCHETES 26/6 $450 C/U
4 CAJAS CLIPS NORMAL $170 C/U
10 PLUMON PERMANENTE $280 C/U
5 PLUMON PIZARRA $380 C/U
5 CINTAS EMBALAJES $350 C/U
7 GOMA EVA x 10 UNIDADES $700 C/U
1 PAPEL CANSON X 50 UNIDADES $ 5.990 C/U
5 RESMAS OFICIO: $ 2.200 C/U
2 RESMAS CARTAS: $ 1.900 C/U | |
$ 99.970,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 99.970
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$ 99.970
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Total Neto
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$ 99.970
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.994
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$ 118.964
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.