Orden de Compra. Nº3945-610-SE23 "PLATOS, VASOS Y OTROS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-610-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-07-2023
Nombre de la Orden de Compra PLATOS, VASOS Y OTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-19-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140532002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 11869,3
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial LyT
Razón Social COMERCIAL LYT SPA
R.U.T. 77.293.035-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial LyT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151502
Platos desechables domésticos50UnidadPLATO DESECHABLE C/U VANNI O EQUIVALENTE  $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos200UnidadVASOS POLIPAPEL C/U VANNI O EQUIVALENTE  $ 102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
48101915
Bandejas de servicio5UnidadBANDEJA CARTON GRANDE C/U VANNI O EQUIVALENTE N°10  $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
52151704
Cucharas domésticas200UnidadCUCHARAS DESECHABLES C/U VANNI O EQUIVALENTE  $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
52151503
Cubertería desechable doméstica50UnidadTENEDOR DESECHABLE C/U VANNI O EQUIVALENTE  $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
50202303
Jugos y néctar concentrados10UnidadJUGOS ANDINA DIFERENTES SABORES 1.5 LITROS COCA COLA O EQUIVALENTE  $ 1.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.920 $ 16.920
50202310
Agua mineral10UnidadAGUA BENEDICTINO 1.5 LITROS COCA COLA O EQUIVALENTE  $ 1.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.150 $ 10.150
Total Neto $ 62.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.869
TOTAL OC $ 74.339


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.