Orden de Compra. Nº3945-616-SE20 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-616-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-10-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-12-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 27825,5
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cortés e hijo Ltda.
Razón Social JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA
R.U.T. 76.920.400-8
Sucursal Cortés e hijo Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador9UnidadRESMA HOJA CARTA PREMIER O EQUALIT O EQUIVALENTE.-  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.410 $ 22.410
14111509
Artículos de papelería9UnidadRESMA HOJA OFICIO PREMIER O EQUALIT O EQUIVALENTE.-  $ 2.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.920 $ 25.920
43201801
Unidades de discos flexibles1UnidadPENDRIVE 64 GB KINGSTONE O TOSHIBA O EQUIVALENTE.-  $ 7.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
24141607
Separadores de cartón15UnidadSEPARADORES OFICIO RHEIN O EQUIVALENTE.-  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.750
14111531
Libros o cuadernos de registro1UnidadCUADERNO ESTAMPADO DE 200 HOJAS CON INDICE.-  $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
44121701
Lápiz pasta10UnidadLAPIZ GEL PILOT BLG17 COLOR NEGRO PUNTA O5.-  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
44122011
Carpetas para archivos20UnidadCARPETA DE CARTON.-  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
26111702
Pilas alcalinas10UnidadPILAS AA DURACEL O EQUIVALENTE.-  $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
44121701
Lápiz pasta20UnidadLAPIZ GEL PILOT BLG17 COLOR AZUL PUNTA 0.5.-  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
44121701
Lápiz pasta5UnidadLAPIZ GEL PILOT BLG17 COLOR ROJO PUNTA 0.5.-  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
60121114
Papeles para origami3CajaAPRIETA PAPELES 19MM X 12 UNIDADES HAND O EQUIVALENTE.-  $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620 $ 1.620
Total Neto $ 146.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.826
TOTAL OC $ 174.276


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.