Orden de Compra. Nº3945-627-SE22 "MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-627-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-10-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-7-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 18254,63
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BAREJO VENTAS SPA
Razón Social BAREJO VENTAS SPA
R.U.T. 76.724.216-6
Sucursal BAREJO VENTAS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel2UnidadTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 2x250 MTS.  $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.470 $ 18.470
53131608
Jabones3UnidadJABON LIQUIDO DE TOCADOR 900 CC AROMAS.  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.008 $ 4.008
47131810
Productos para lavar platos2UnidadLAVA LOZA QUIX 500CC  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.008 $ 3.008
47131803
Desinfectantes domésticos4UnidadTOALLA DESINFECTANTE CLOROX WIPES MULTIUSO O EQUIVALENTE.  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.764
47131803
Desinfectantes domésticos4UnidadDESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM O EQUIVALENTE  $ 3.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.064 $ 12.064
47131824
Productos de limpieza de ventanas1UnidadLIMPIA VIDRIOS 900 CC MR O EQUIVALENTE  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
47131603
Esponjas8UnidadESPONJA LOZA VERDE  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344
47131603
Esponjas3UnidadESPONGI POR 3 UNIDADES (PAÑOS ABSORBENTES X 3)  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.756 $ 3.756
47121701
Bolsas de basura2UnidadBOLSAS DE BASURA 80*110*10  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
14111704
Papel higiénico3UnidadPAPEL HIGIENCO ELITE 4x500 MTS O EQUIVALENTE  $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
Total Neto $ 96.077
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.255
TOTAL OC $ 114.332


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.