Orden de Compra. Nº3945-628-SE22 "ART. ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-628-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-10-2022
Nombre de la Orden de Compra ART. ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-7-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 63378,11
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BAREJO VENTAS SPA
Razón Social BAREJO VENTAS SPA
R.U.T. 76.724.216-6
Sucursal BAREJO VENTAS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos23UnidadDESINFECTANTE AEROSOL IGENIX O EQUIVALENTE  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.799 $ 57.799
52121703
Toalla de cara23UnidadTOALLA DE MANO GENERO  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.983 $ 57.983
53131608
Jabones23UnidadJABON LIQUIDO DE TOCADOR 900CC AROMAS DOVE, BÑUE, NARANJA, MANZANA.  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.728 $ 30.728
53131502
Pasta de dientes23UnidadPASTA DE DIENTES COLGATE MAX PROT 75 O EQUIVALENTE.  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.320 $ 19.320
53131628
Shampoo23UnidadSHAMPOO SEDAL 190 ML  $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.184 $ 46.184
47131803
Desinfectantes domésticos23UnidadTOALLA DESINFECTANTE CLOROX WIPES MULTIUSO O EQUIVALENTE.  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.643 $ 67.643
12141901
Cloro Cl23UnidadCLORO GEL IGENIX 900CC O EQUIVALENTE.  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.660 $ 32.660
53131624
Toallitas húmedas23UnidadTOALLAS HUMEDAS BABYSEC ULTRA O EQUIVALENTE.  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.252 $ 21.252
Total Neto $ 333.569
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.378
TOTAL OC $ 396.947


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.