Orden de Compra. Nº3945-638-SE20 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-638-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-10-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-12-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 81177,5
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cortés e hijo Ltda.
Razón Social JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA
R.U.T. 76.920.400-8
Sucursal Cortés e hijo Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ23UnidadSILICONA LIQUIDA 100 GMS.-  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.950 $ 14.950
41122802
Soportes para portaobjetos1UnidadBANDEJAS METALICAS DE 3 SECCIONES (METALICA GENERICA).-  $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
44122104
Clips para papel1UnidadPORTA CLIP HAND O SIMILAR.  $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810 $ 810
24112404
Caja1UnidadCAJA DE REPUESTOS HOJA CARTONERO X 10 REPUESTOS (GENERICA).-  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490 $ 490
44122011
Carpetas para archivos15UnidadCARPETAS PLASTICAS CON 12 DIVISIONES (GENERICA).-  $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.500 $ 88.500
14111525
Papel multiuso6UnidadPAPEL DIVERTIDO SOBRE.-  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
60121124
Papel kraft32UnidadPAPEL KRAF GRUESO ( GENERICO).-  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.840 $ 3.840
60121148
Papel lustre32UnidadPAPEL LUSTRE 10X10 TORRE (GENERICO).-  $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.840 $ 11.840
60123601
Pegamento de purpurina12UnidadPEGOTE (GENERICO).-  $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.160 $ 8.160
44111905
Pizarras para plumón y accesorios8UnidadPLUMON PIZARRA AZUL ARTEL O SIMILAR.-  $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.440 $ 5.440
44111905
Pizarras para plumón y accesorios8UnidadPLUMON PIZARRA NEGRO ARTEL O SIMILAR  $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.440 $ 5.440
44111905
Pizarras para plumón y accesorios8UnidadPLUMON PIZARRA ROJO ARTEL O SIMILAR.-  $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.440 $ 5.440
31201613
Adhesivo re-usable4UnidadPOST-IT ADHESIVO (KORES O SIMILAR).-  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.360 $ 2.360
14111509
Artículos de papelería3UnidadRESMA HOJA CARTA (PREMIER O EQUALIT).-  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.470 $ 7.470
14111511
Papel de escribir3UnidadRESMA HOJA OFICIO (PREMIER O EQUALIT).-  $ 2.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.640 $ 8.640
24141607
Separadores de cartón2UnidadSEPARADORES CARTA RHEIN (LAVORO).-  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960 $ 1.960
44121618
Tijeras11UnidadTIJERA ISOFIT ESCOLAR (GENERICA).-  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
12171703
Tintas12UnidadTINTA CANON COLOR CL-54 (ORIGINAL).-  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.800 $ 118.800
12171703
Tintas10UnidadTINTA CANON NEGRO PG-44 (ORIGINAL).-  $ 9.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000
86131502
Pintura4UnidadMESCLADORES PARA 4 COLORES.-  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560
44121708
Marcadores1UnidadDESTACADORES STABILO BOSS, (AMARILLO, ROSADO, CELESTE, VERDE, NARANJO).-  $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820 $ 820
14111610
Cartulina32UnidadCARTULINA POR UNIDAD (COLORES VARIADOS)  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
25132002
Globos de aire caliente1UnidadBOLSA DE GLOBOS 50 UNIDADES REDONDO Nº 9 (PARTY O SIMILAR).-  $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.480
60123001
Figuras de goma Eva10UnidadGOMA EVA SOBRE DIFERENTES COLORES.-  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
60123001
Figuras de goma Eva8UnidadGOMA EVA EVAGLITER CON ESCARCHA SOBRE.-  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
55121616
Banderitas autoadhesivas2UnidadSET DE BANDERITAS FLECHA KORES O SIMILAR.-  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
Total Neto $ 427.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.178
TOTAL OC $ 508.428


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.