Orden de Compra. Nº3945-642-SE23 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-642-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-08-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-40-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 59631,5
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cortés e hijo Ltda.
Razón Social JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA
R.U.T. 76.920.400-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cortés e hijo Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121505
Impresión promocional o publicitaria2UnidadTERMOLAMINADORA CARTA 22X285 MM 05/125MC 100 UNIDADES.  $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800
44121506
Sobres estándar250UnidadSOBRE AMERICANO BLANCO.  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
12171703
Tintas9UnidadBOTELLA TINTA NEGRA EPSON T 544 O EQUIVALENTE.  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.500 $ 76.500
14111509
Artículos de papelería5UnidadTARJETONES (CAJA DE 100 UNIDADES).  $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.750 $ 19.750
23101502
Perforadoras1UnidadPERFORADORA TORRE 60 HOJAS (INDUSTRIAL) O EQUIVALENTE.   $ 25.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800
44101707
Corcheteras1UnidadCORCHETERA INDUSTRIAL 130 HJS BOSTITCH O EQUIVALENTE.  $ 36.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.900 $ 36.900
44122103
Corchetes6UnidadCORCHETES 23/17 5/8" 17MM 140 HOJAS.  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
12171703
Tintas4UnidadBOTELLA TINTA MAGENTA EPSON T 544 O EQUIVALENTE.  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
12171703
Tintas4UnidadBOTELLA TINTA CIAN EPSON T 544 O EQUIVALENTE.  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
12171703
Tintas4UnidadBOTELLA DE TINTA AMARILLA EPSON T 544 O EQUIVALENTE.  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
Total Neto $ 313.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.632
TOTAL OC $ 373.482


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.