Orden de Compra. Nº
3945-642-SE23
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MATERIALES DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3945-642-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-08-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3945-40-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T.
69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra
Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T.
69.160.400-4
Dirección de Facturación
Libertad N°300
Comuna
Los Alamos
Impuesto
59631,5
Dirección de Envío de la Factura
Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Cortés e hijo Ltda.
Razón Social
JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA
R.U.T.
76.920.400-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Cortés e hijo Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82121505
Impresión promocional o publicitaria
2
Unidad
TERMOLAMINADORA CARTA 22X285 MM 05/125MC 100 UNIDADES.
$ 13.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.800
$ 27.800
44121506
Sobres estándar
250
Unidad
SOBRE AMERICANO BLANCO.
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
12171703
Tintas
9
Unidad
BOTELLA TINTA NEGRA EPSON T 544 O EQUIVALENTE.
$ 8.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.500
$ 76.500
14111509
Artículos de papelería
5
Unidad
TARJETONES (CAJA DE 100 UNIDADES).
$ 3.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.750
$ 19.750
23101502
Perforadoras
1
Unidad
PERFORADORA TORRE 60 HOJAS (INDUSTRIAL) O EQUIVALENTE.
$ 25.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.800
$ 25.800
44101707
Corcheteras
1
Unidad
CORCHETERA INDUSTRIAL 130 HJS BOSTITCH O EQUIVALENTE.
$ 36.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.900
$ 36.900
44122103
Corchetes
6
Unidad
CORCHETES 23/17 5/8" 17MM 140 HOJAS.
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
12171703
Tintas
4
Unidad
BOTELLA TINTA MAGENTA EPSON T 544 O EQUIVALENTE.
$ 8.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.000
$ 34.000
12171703
Tintas
4
Unidad
BOTELLA TINTA CIAN EPSON T 544 O EQUIVALENTE.
$ 8.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.000
$ 34.000
12171703
Tintas
4
Unidad
BOTELLA DE TINTA AMARILLA EPSON T 544 O EQUIVALENTE.
$ 8.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.000
$ 34.000
Total Neto
$ 313.850
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 59.632
TOTAL OC
$ 373.482
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.