Orden de Compra. Nº3945-646-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3945-37-L120"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-646-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-11-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3945-37-L120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-37-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 439618,485
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad comercial de Comunica - Casa Matriz
Razón Social SOC COMERCIAL DE COMUNICACIONES SOCIAL LA LUZ DE C
R.U.T. 77.876.260-9
Sucursal Sociedad comercial de Comunica - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101601
Publicidad en radio6MesServicio de contratación de radiodifusión para emisión de programa Informativo comunal, frases radiales y despachos telefónicos, conforme a Bases Administrativa y anexos. INICIO CONTRATO DESDE EL MES DE NOVIEMBRE A ABRIL DEL 2020.- CONFORME A FORMALIZACION CONTRATO. VALOR TOTAL MENSUAL $458.900.-IVA INCLUIDO. SERV. RADIODIFUSIÓN PROG.INF.COMUNAL Y OTROS $ 385.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.313.780 $ 2.313.782
Total Neto $ 2.313.782
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 439.618
TOTAL OC $ 2.753.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.