Orden de Compra. Nº3945-654-SE17 "RESMA HOJA, ARCHIVADORES Y OTROS "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Alamos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-654-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-07-2017
Nombre de la Orden de Compra RESMA HOJA, ARCHIVADORES Y OTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-39-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 45824,2
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cortés e hijo Ltda.
Razón Social JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA
R.U.T. 76.920.400-8
Sucursal Cortés e hijo Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1GlobalDIDECO-PROGRAMA FAMILIAS : 10 RESMAS HOJA DE OFICIO PREMIER. $2.450.-C/U 20 RESMAS HOJA DE CARTA PREMIER. $2.200.-C/U 10 U. ARCHIVADORES OFICIO . $1.750.-C/U 20 U. LAPICES DE PASTA AZUL .$140.-C/U 20 U. CARPETAS PLASTIFICADAS SIMPLES .$330.-C/U 2 U. ADHESIVOEN BARRA STIK FIX .$720.-C/U 8 U. CARTULINAS (ROJO, AMARILLO, VERDE, CELESTE, MORADO).$120.-C/U 5 U. CORRECTOR LAPIZ PAPER MATE.$980.-C/U 4 U. REGLA 30 CMS HUMO PROARTE.$240.-C/U 2 U. PERFORADORA TORRE.$4600.-C/U 2 U. CORCHETERA TORRE.$5700.-C/U 20 U. POST-IT ADHESIVO AMARILLO.$580.-C/U 10 CAJAS CLIPS 33MM HAND PUNTA REDONDA.$290.-C/U 2 U. PEGOTE .$650.-C/U 4 U. PLUMON PIZARRA AZUL ARTLINE 100a.$630.-C/U 4 U. PLUMON PIZARRA ROJO ARTLINE 100a.$630.-C/U 1 U. TONER HP 85 a ORIGINAL .$44900.-C/U 8 U. CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJAS TORRE.$840.-C/U 1 U. PIZARRA ACRILICA 1 MT X1,20 MTS.$41900.-C/U 4 U. CORCHETES 26/6 TORRE.$640.-C/U  $ 241.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.180 $ 241.180
Total Neto $ 241.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.824
TOTAL OC $ 287.004


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.