Orden de Compra. Nº3945-669-SE23 "MATERIALES DE CONSTRUCCION "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-669-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-08-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-10-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 93396,4
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA JYS
Razón Social DISTRIBUIDORA SANDRA ISOLINA ARANEDA PEREZ EIRL
R.U.T. 76.188.196-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA JYS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura2Unidad no definidaELECTRODO PUNTO AZUL 6011 3/32" INDURA O EQUIVALENTE.   $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.748 $ 11.748
15121802
Lubricantes anticorrosivos1UnidadANTICORROSIVO NEGRO 1/4 GL CERESITA O EQUIVALENTE. $ 7.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.218 $ 7.218
31161503
Clavo-tornillo1UnidadTORNILLO R. GRUESA 6 X 2" 20 UND DRYWALL O EQUIVALENTE.   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
31163215
Perno estriado12UnidadTIRAFONDO 3/8" X 21/2" O EQUIVALENTE.   $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.636 $ 3.636
12352310
Siliconas2UnidadSILICONA SOUDAL ACETICA BLANCA 300 ML C/FUNGICIDA O EQUIVALENTE.  $ 3.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.714 $ 7.714
31161502
Tornillos de anclaje4UnidadSET ANCLAJE W.C FANALOZA O EQUIVALENTE.   $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.060 $ 11.060
31231313
Tubería de plástico2UnidadFITTING UNIVERSAL DESCARGA 10" MANILLA PLASTICA FANALOZA O EQUIVALENTE.  $ 15.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.900 $ 31.900
31161618
Barra roscada6UnidadBARRA CROMADA 3/4" X 3 MTS.  $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.944 $ 52.944
56101501
Soportes9UnidadSOPORTE DOBLE.  $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.062 $ 37.062
11121611
Tablero de partículas2UnidadTERC ESTRUCTURAL 15 MM 1.22 X 2.44 (24 KG) O EQUIVALENTE.   $ 34.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.068 $ 68.068
30102306
Perfiles de aluminio12UnidadPERFIL CUADRADO 15X15X1,5 CM.  $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.252 $ 150.252
60121001
Pinturas1UnidadTINETA OLEO CONSTRUCTOR BLANCO.  $ 109.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.160 $ 109.160
Total Neto $ 491.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.396
TOTAL OC $ 584.956


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.