Orden de Compra. Nº3945-68-SE16 "MATERIALES DE LIBRERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Alamos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-68-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-01-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3945-1-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 126587,5
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cortés e hijo Ltda.
Razón Social JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA
R.U.T. 76.920.400-8
Sucursal Cortés e hijo Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1GlobalDIDECO - ESCUELA VERANO 2016: 150 PLIEGO CARTULINA BLANCA: $130 C/U 150 PLIEGO CARTULINA COLORES:$130 C/U 30 CAJAS LAPICES DE COLORES:$960 C/U 120 U. LAPICES GRAFITO NEGRO:$100 C/U 100 U. GOMAS DE BORRAR:$150 C/U 5 U. RESMAS PAPEL OFICIO:$2300 C/U 5 U. RESMAS PAPEL CARTA:$2000 C/U 50 U. SILICONA LIQUIDA:$480 C/U 20 U. PLUMONES PERMANENTES NEGRO, AZUL Y ROJO:$590C/U 10 U. TIJERAS PUNTA REDONDA:$1900 C/U 140 BOLSA PAPEL VOLANTIN BOLSA 10 PLIEGOS:$60 C/U 30 CAJAS TEMPERA 6 COLORES:$590 C/U 70 U. PINCELES N° 8:$180C/U 5 U. PISTOLA SILICONA:$3.700 C/U 15 BOLSA BARRA SILICONA 10 UNIDADES:$1100 C/U 40 CARPETAS CON ARCHIVADOR:$220 C/U 25 SOBRES GOMA EVA COLORES:$890C/U 80 LAPIZ PASTA NEGRO, ROJO Y AZUL:$130C/U 10 U. POS-IT COLORES:$550 C/U 20 SOBRES PAPEL ENTRETENIDO:$740 C/U 100 U. PAPEL LUSTRE PEQUEÑO:$90 C/U 3 CAJAS PAPEL CANSON:$6200 C/U 30 BOLSAS GLOBOS BOLSA 25 U.:$2350 C/U 30 BOLSA GLOBOS LARGOS 25 U.:3500 C/U 20 SOBRES GOMA EVA BRILLANTINA;$1090 C/U 15 U. LAPICES PINTA CARITAS X 6:$2560 C/U 10 U. CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE:$450 C/U 50 U. PEGAMENTO EN BARRA TAMAÑO MEDIANO:$650 C/U 30 U. PLASTILINA:$980 C/U 40O U. SOBRES AMERICANO BLANCO:$20 C/U 200 U. SOBRES OFICIO BLANCO:$60 C/U 100 U. SOBRES HERCULES RONEO:$100 C/U  $ 666.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 666.250 $ 666.250
Total Neto $ 666.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 126.588
TOTAL OC $ 792.838


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.