Orden de Compra. Nº
3945-694-SE23
"
ALIMENTOS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3945-694-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-08-2023
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3945-19-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T.
69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra
Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999/2152201001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T.
69.160.400-4
Dirección de Facturación
Libertad N°300
Comuna
Los Alamos
Impuesto
54160,45
Dirección de Envío de la Factura
Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial LyT
Razón Social
COMERCIAL LYT SPA
R.U.T.
77.293.035-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial LyT
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad
ENDULZANTE STEVIA 270 ML DAILE O EQUIVALENTE.
$ 3.271,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.542
$ 6.542
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad
GALLETAS ALTEZA DIFER. SABORES 140 GRS MCKAY O EQUIVALENTE.
$ 1.692,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.460
$ 8.460
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad
GALLETAS KUKY 120 GRS MCKAY O EQUIVALENTE.
$ 1.014,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.070
$ 5.070
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad
GALLETAS MANTEQUILLA 140 GRS COSTA O EQUIVALENTE.
$ 1.241,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.205
$ 6.205
50202310
Agua mineral
200
Unidad
AGUA VITAL 500 CC COCA COLA O EQUIVALENTE.
$ 677,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.400
$ 135.400
52151704
Cucharas domésticas
100
Unidad
CUCHARAS DESECHABLES C/U VANNI O EQUIVALENTE.
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
50201706
Café
2
Unidad
CAFE TRADICION 170 GRS NESCAFE O EQUIVALENTE.
$ 5.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.580
$ 10.580
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
VASOS POLIPAPEL C/U VANNI O EQUIVALENTE.
$ 102,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.200
$ 10.200
50192301
Postres preparados
100
Unidad
COMPOTA DIFER. SABORES 120 GRS NESTLE O EQUIVALENTE.
$ 553,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.300
$ 55.300
50221202
Cereales en barra
100
Unidad
CEREAL BAR DIFER. SABORES 21 GRS COSTA O EQUIVALENTE.
$ 395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.500
$ 39.500
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
kilogramo
AZUCAR 1 KILO IANZA O EQUIVALENTE.
$ 1.466,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.398
$ 4.398
Total Neto
$ 285.055
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 54.160
TOTAL OC
$ 339.215
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.