Orden de Compra. Nº3945-694-SE23 "ALIMENTOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-694-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-19-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999/2152201001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 54160,45
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial LyT
Razón Social COMERCIAL LYT SPA
R.U.T. 77.293.035-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial LyT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2UnidadENDULZANTE STEVIA 270 ML DAILE O EQUIVALENTE.  $ 3.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.542 $ 6.542
50181905
Galletas dulces o pastelitos5UnidadGALLETAS ALTEZA DIFER. SABORES 140 GRS MCKAY O EQUIVALENTE.  $ 1.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.460 $ 8.460
50181905
Galletas dulces o pastelitos5UnidadGALLETAS KUKY 120 GRS MCKAY O EQUIVALENTE.  $ 1.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.070 $ 5.070
50181905
Galletas dulces o pastelitos5UnidadGALLETAS MANTEQUILLA 140 GRS COSTA O EQUIVALENTE.  $ 1.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.205 $ 6.205
50202310
Agua mineral200UnidadAGUA VITAL 500 CC COCA COLA O EQUIVALENTE.  $ 677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.400 $ 135.400
52151704
Cucharas domésticas100UnidadCUCHARAS DESECHABLES C/U VANNI O EQUIVALENTE.  $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
50201706
Café2UnidadCAFE TRADICION 170 GRS NESCAFE O EQUIVALENTE.  $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.580 $ 10.580
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASOS POLIPAPEL C/U VANNI O EQUIVALENTE.  $ 102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
50192301
Postres preparados100UnidadCOMPOTA DIFER. SABORES 120 GRS NESTLE O EQUIVALENTE.  $ 553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.300 $ 55.300
50221202
Cereales en barra100UnidadCEREAL BAR DIFER. SABORES 21 GRS COSTA O EQUIVALENTE.  $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3kilogramoAZUCAR 1 KILO IANZA O EQUIVALENTE.  $ 1.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.398 $ 4.398
Total Neto $ 285.055
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.160
TOTAL OC $ 339.215


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.