|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3945-697-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-08-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Router y cables |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3945-39-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Los Alamos
|
|
R.U.T. |
69.160.400-4 |
|
Dirección de Facturación |
Libertad N°300 |
|
Comuna |
Los Alamos
|
|
Impuesto |
7638 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Libertad N°300 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Cortés e hijo Ltda. |
|
Razón Social |
JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.920.400-8 |
|
Sucursal |
Cortés e hijo Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
26121540
| Cable galvanizado | 1 | Unidad no definida | DIDECO-PROGRAMA DE DEPORTES Y RECREACIÓN
1 U. ROUTER N300.$ 20.600.- C/U
1 U. CABLE EXTENSION 10 METRO CON ZAPATILLAS DE 5 ENCHUFES. $ 13.900.- C/U
3 U. CABLE DE PODER TREBOL. $1.900.- C/U
SEGÚN COTIZACIÓN | |
$ 40.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 40.200
|
$ 40.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 40.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.638
|
|
$ 47.838
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.