Orden de Compra. Nº3945-7-SE22 "ALIMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-7-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-01-2022
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-45-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140538206 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 22555,28
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DOÑA BLANCA ESTER EIRL
Razón Social CAMILA DANIELA CASTRO COMERCIALIZADORA E.I.R.L.
R.U.T. 77.145.916-1
Sucursal COMERCIAL DOÑA BLANCA ESTER EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221101
Granos de Cereales22UnidadNATUR 40 GRS O EQUIVALENTE.  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400
50202304
Jugos y néctar envasados44UnidadJUGO INDIVIDUAL 200 CC WATTS O EQUIVALENTE.  $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.420 $ 24.420
50131701
Leche o productos de mantequilla22UnidadLECHE DIFERENTES SABORES 200 CC COLUN O EQUIVALENTE.  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
50181909
Galletas saladas22UnidadGALLETAS SODA 180 GRS MCKAY O EQUIVALENTE.  $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.378 $ 15.378
50181905
Galletas dulces o pastelitos22UnidadGALLETAS MANTEQUILLA 140 GRS COSTA O EQUIVALENTE.  $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.778 $ 19.778
50181905
Galletas dulces o pastelitos22UnidadQUEQUE CENA 225 GRS NUTRA BIEN O EQUIVALENTE  $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.578 $ 17.578
50181905
Galletas dulces o pastelitos22UnidadALFAJOR CLASICO CALAF O EQUIVALENTE.  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
50192404
Cubos de gelatina22UnidadGELATINA DIFERENTES SABORES 50 GRS AMBROSOLI.  $ 389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.558 $ 8.558
Total Neto $ 118.712
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.555
TOTAL OC $ 141.267


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.