|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3945-710-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
09-11-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARENA NEGRA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3945-20-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Administración y Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
|
|
R.U.T. |
69.160.400-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Libertad N°300 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
|
|
R.U.T. |
69.160.400-4 |
|
Dirección de Facturación |
Libertad N°300 |
|
Comuna |
Los Alamos
|
|
Impuesto |
389880 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Libertad N°300 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DISTRIBUIDORA JYS |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA SANDRA ISOLINA ARANEDA PEREZ EIRL
|
|
R.U.T. |
76.188.196-5 |
|
Sucursal |
DISTRIBUIDORA JYS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11111701
| Arena silícea | 54 | Metro Cúbico | | |
$ 38.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.052.000
|
$ 2.052.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.052.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 389.880
|
|
$ 2.441.880
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.