|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3945-720-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-10-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra de tintas y tóner |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3945-71-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Los Alamos
|
|
R.U.T. |
69.160.400-4 |
|
Dirección de Facturación |
Libertad N°300 |
|
Comuna |
Los Alamos
|
|
Impuesto |
276697,475 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Libertad N°300 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FORWARD SYSTEMS LTDA. |
|
Razón Social |
AHUMADA CABELLO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.070.080-9 |
|
Sucursal |
FORWARD SYSTEMS LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Global | 30 Tintas Canon PG-40 negro
30 Tintas Canon CL-41 color
40 Tintas Canon PG-210XL negra
20 Tintas Canon PG-211XL color | |
$ 1.456.303,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.456.303
|
$ 1.456.303
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.456.302
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 276.697
|
|
$ 1.732.999
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.