Orden de Compra. Nº3945-721-SE25 "ALIMENTOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-721-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-27-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 212089,4
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SADU SPA
Razón Social COMERCIAL SADU SPA
R.U.T. 76.464.745-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SADU SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral200UnidadAGUA VITAL 600 CC COCA COLA O EQUIVALENTE.   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.800 $ 142.800
50202311
Bebidas20UnidadCOCA-COLA DIFER. SABORES 2.5 LITROS COCA COLA O EQUIVALENTE.  $ 2.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.340 $ 42.340
50181905
Galletas dulces o pastelitos200UnidadBROWNIE SIN AZUCAR NUTRABIEN 50 GRS O EQUIVALENTE.  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
50202311
Bebidas120UnidadCCU DIFER. SABORES 3 LITROS CCU O EQUIVALENTE.  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.120 $ 252.120
50181905
Galletas dulces o pastelitos200UnidadGALLETAS MINI DIFERE. SABORES 40 GRS COSTA O EQUIVALENTE.  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600
50202303
Jugos y néctar concentrados200UnidadJUGO INDIVIDUAL ANDINA 200 CC SABORES TETRA O EQUIVALENTE.  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.400 $ 82.400
50202303
Jugos y néctar concentrados160UnidadWATTS DIFER. SABORES 1.5 LITROS CCU O EQUIVALENTE.  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.400 $ 282.400
50221202
Cereales en barra200UnidadCREAL BAR DIFER. SABORES 21 GRS O EQUIVALENTE.  $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.600 $ 70.600
Total Neto $ 1.116.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 212.089
TOTAL OC $ 1.328.349


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.