Orden de Compra. Nº3945-722-SE20 "BROCHAS, ELECTRODO Y OTROS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-722-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-11-2020
Nombre de la Orden de Compra BROCHAS, ELECTRODO Y OTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-3-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 52458,81
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor solucenter
Razón Social FERRETERIA SOLUCENTER LIMITADA
R.U.T. 78.919.390-8
Sucursal solucenter
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura15GalónOLEO CONSTR CAFE MORO GALON SOQUINA O EQUIVALENTE.-  $ 13.937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.055 $ 209.055
15121802
Lubricantes anticorrosivos2GalónANTICORROSIVO NEGRO GALON CERESITA O EQUIVALENTE.-  $ 12.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.218 $ 25.218
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS DE 2".-  $ 1.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
31211904
Brochas8UnidadBROCHAS DE 4" O EQUIVALENTE.-  $ 3.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.264 $ 31.264
23171509
Soldadura1UnidadSOLDADURA ELECTRODO PUNTO AZUL 6011 3/32" INDURA O EQUIVALENTE.-  $ 4.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.062 $ 4.062
Total Neto $ 276.099
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.459
TOTAL OC $ 328.558


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.