Orden de Compra. Nº
3945-732-SE22
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ALIMENTOS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3945-732-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-11-2022
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3945-19-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T.
69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra
Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T.
69.160.400-4
Dirección de Facturación
Libertad N°300
Comuna
Los Alamos
Impuesto
59061,5
Dirección de Envío de la Factura
Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial LyT
Razón Social
COMERCIAL LYT SPA
R.U.T.
77.293.035-6
Sucursal
Comercial LyT
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201710
Té de hierbas
5
Unidad
YERBA MATE 225 GRS AMANDA O EQUIVALENTE.
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
50201711
Té instantáneo
5
Unidad
TE 100 BOLSITAS 100 BOLS. LIPTON O EQUIVALENTE.
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
50201706
Café
5
Unidad
CAFE TRADICION 170 GRS NESCAFE O EQUIVALENTE.
$ 4.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.450
$ 23.450
50161510
Sacarina o sucralosa
10
Unidad
AZUCAR 1 KILO IANZA O EQUIVALENTE.
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
50202303
Jugos y néctar concentrados
90
Unidad
JUGOS ANDINA DIFER. SABORES 1.5 LITROS COCA COLA O EQUIVALENTE.
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.000
$ 135.000
52151503
Cubertería desechable doméstica
400
Unidad
CUCHARAS DESECHABLES C/U VANNI O EQUIVALENTE.
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
800
Unidad
VASOS POIIPAPEL C/U VANNI O EQUIVLENTE.
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
50161510
Sacarina o sucralosa
5
Unidad
ENDULZANTE STEVIA 270 ML DAILY O EQUIVALENTE.
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.500
$ 14.500
52121602
Servilletas
10
Unidad
SERVILLETAS 120 UNIDADES C/U ALITE O EQUIVALENTE.
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
Total Neto
$ 310.850
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 59.062
TOTAL OC
$ 369.912
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.