Orden de Compra. Nº3945-732-SE22 " ALIMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-732-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-11-2022
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-19-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 59061,5
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial LyT
Razón Social COMERCIAL LYT SPA
R.U.T. 77.293.035-6
Sucursal Comercial LyT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201710
Té de hierbas5UnidadYERBA MATE 225 GRS AMANDA O EQUIVALENTE.  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
50201711
Té instantáneo5UnidadTE 100 BOLSITAS 100 BOLS. LIPTON O EQUIVALENTE.  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
50201706
Café5UnidadCAFE TRADICION 170 GRS NESCAFE O EQUIVALENTE.  $ 4.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.450 $ 23.450
50161510
Sacarina o sucralosa10UnidadAZUCAR 1 KILO IANZA O EQUIVALENTE.  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
50202303
Jugos y néctar concentrados90UnidadJUGOS ANDINA DIFER. SABORES 1.5 LITROS COCA COLA O EQUIVALENTE.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
52151503
Cubertería desechable doméstica400UnidadCUCHARAS DESECHABLES C/U VANNI O EQUIVALENTE.  $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos800UnidadVASOS POIIPAPEL C/U VANNI O EQUIVLENTE.  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
50161510
Sacarina o sucralosa5UnidadENDULZANTE STEVIA 270 ML DAILY O EQUIVALENTE.  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
52121602
Servilletas10UnidadSERVILLETAS 120 UNIDADES C/U ALITE O EQUIVALENTE.  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
Total Neto $ 310.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.062
TOTAL OC $ 369.912


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.