Orden de Compra. Nº3945-748-SE25 "ALIMENTOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-748-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-27-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 109418,72
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SADU SPA
Razón Social COMERCIAL SADU SPA
R.U.T. 76.464.745-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SADU SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos36UnidadQUEQUES FAMILIARES NUTRABIEN DISTINTOS SABORES 250 GRS O EQUIVALENTE.   $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.588 $ 105.588
50181905
Galletas dulces o pastelitos36UnidadGALLETAS ALTEZA DIFER. SABORES 140 GRS MCKAY O EQUIVALENTE.   $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.908 $ 46.908
50181903
Galletas simples saladas36UnidadGALLETA CRAKER COSTA 90 GMS O EQUIVALENTE.   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.704 $ 25.704
48101915
Bandejas de servicio15UnidadBANDEJA CARTON GRANDE C/U VANNI O EQUIVALENTE N° 10.   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
52121602
Servilletas12UnidadSERVILLETAS 50 UNIDADES C/U ELITE O EQUIVALENTE.   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.088 $ 11.088
50181905
Galletas dulces o pastelitos3UnidadGALLETAS FRAC DIFER. SABORES 130 GRS COSTA O EQUIVALENTE.   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
50202310
Agua mineral500UnidadCACHANTUN 600 CC CCU O EQUIVALENTE.   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.000 $ 374.000
Total Neto $ 575.888
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 109.419
TOTAL OC $ 685.307


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.