Orden de Compra. Nº3945-763-SE18 "PAN, QUEQUES Y OTROS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Alamos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-763-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-08-2018
Nombre de la Orden de Compra PAN, QUEQUES Y OTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-32-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 16182,49
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor panaderiamariateresa
Razón Social YANET BERNARDITA GOMEZ CRUCES
R.U.T. 11.601.832-2
Sucursal panaderiamariateresa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco1GlobalDIDECO - PROGRAMA ASUNTOS INDÍGENAS 2018: 5 KILOS DE PAN HALLULLA KILO: $1.008 C/U 3 U QUEQUES GRANDE 1400 GRS.:$4.202 C/U 2 KILOS JAMON SANDWINCH SAN JORGE:$3.782 C/U 2 KILOS QUESO LAMINADO RANCO COLUN:$6.303 C/U 5 PAQ. GALLETAS CRIOLLITA MCKAY:$798 C/U 5 PAQ. GALLETAS TRITON MCKAY:$420 C/U 5 PAQ. GALLETAS FRAC COSTA 130 GRS.:$420 C/U 10 U. BANDEJAS DE CARTON MEDIANA:$ 252 C/U 50 U. CUCHARAS DESECHABLES:$59 C/U 50 U. VASOS PLUMAVIT:$59 C/U 3 KILOS AZUCAR AIANZA: $714 C/U 2 U. CAFE TRADICIONAL NESCAFE 170 GRS:$4.092 C/U 1 U. ENDULZANTE STEVIA DAILY 270 CC:$2.521 C/U 5 LITROS WATTS 1.5:$ 1.008 C/U 3 PAQ. SERVILLETAS ELITE:$294 C/U 1 U. MILO TARRO 700 GRS. :$4.118 C/U 1 CAJA TE LIPTON 100 BOLSITAS:$2.815 C/U 3 PAQ. YERBA MATE BRASIL 500 GRS.:$1.681 C/u  $ 85.171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.171 $ 85.171
Total Neto $ 85.171
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.182
TOTAL OC $ 101.353


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.