Orden de Compra. Nº3945-794-SE25 "ALIMENTOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-794-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-27-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 10116,74
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SADU SPA
Razón Social COMERCIAL SADU SPA
R.U.T. 76.464.745-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SADU SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral6UnidadCACHANTUN MAS DIFER. SABORES 1,6 LITROS CCU O EQUIVALENTE.   $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.016 $ 8.016
50181905
Galletas dulces o pastelitos4UnidadGALLETAS ALTEZA DIFER. SABORES 140 GRS MCKAY O EQUIVALENTE.   $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.212 $ 5.212
50181905
Galletas dulces o pastelitos3UnidadGALLETAS MANTEQUILLA 140 GRS COSTA O EQUIVALENTE.   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
50202303
Jugos y néctar concentrados5UnidadJUGOS ANDINA DIFER. SABORES 1,5 LITROS COCA COLA O EQUIVALENTE.   $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.520 $ 7.520
50201711
Té instantáneo1UnidadTE 100 BOLSITAS 100 BOLSAS SUPREMO O EQUIVALENTE.   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos40UnidadBON O BON DIFER. SABORES 15 GRS ARCOR O EQUIVALENTE.   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
50201710
Té de hierbas1UnidadYERBA MATE 500G VERDE FLOR O EQUIVALENTE.  $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.890 $ 3.890
52121602
Servilletas2UnidadSERVILLETA SUAN 300 UNID O EQUIVALENTE.   $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.026 $ 5.026
Total Neto $ 53.246
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.117
TOTAL OC $ 63.363


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.