Orden de Compra. Nº
3945-799-SE20
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IMPRESIONES OFICINAS MUNICIPALES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3945-799-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-12-2020
Nombre de la Orden de Compra
IMPRESIONES OFICINAS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3945-25-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T.
69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra
Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T.
69.160.400-4
Dirección de Facturación
Libertad N°300
Comuna
Los Alamos
Impuesto
1344294,84
Dirección de Envío de la Factura
Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Cortés e hijo Ltda.
Razón Social
JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA
R.U.T.
76.920.400-8
Sucursal
Cortés e hijo Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador
42486
Unidad
MAQUINA OMIL CONTADOR NEGRO: 14652 AL 57138.-
$ 11,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 467.346
$ 467.346
14111506
Papel para impresora del ordenador
15592
Unidad
MAQUINA JPL CONTADOR NEGRO: 6548 AL 22140.-
$ 11,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 171.512
$ 171.512
14111506
Papel para impresora del ordenador
101788
Unidad
MAQUINA FINANZAS CONTADOR NEGRO: 44985 AL 146773.-
$ 11,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.119.668
$ 1.119.668
14111506
Papel para impresora del ordenador
21728
Unidad
MAQUINA TRANSITO CONTADOR NEGRO: 8102 AL 29830.-
$ 11,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 239.008
$ 239.008
14111506
Papel para impresora del ordenador
15163
Unidad
MAQUINA ALCALDIA CONTADOR COLOR: 7142 AL 22305.-
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 909.780
$ 909.780
14111506
Papel para impresora del ordenador
8305
Unidad
MAQUINA ALCALDIA CONTADOR NEGRO: 2658 AL 10963
$ 15,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.575
$ 124.575
14111506
Papel para impresora del ordenador
37853
Unidad
MAQUINA OBRAS CONTADOR NEGRO: 12458 AL 50311.-
$ 11,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 416.383
$ 416.383
14111506
Papel para impresora del ordenador
59556
Unidad
MAQUINA SECPLAN CONTADOR NEGRO: 23684 AL 83240.-
$ 11,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 655.116
$ 655.116
14111506
Papel para impresora del ordenador
32378
Unidad
MAQUINA SEC. MUNICIPAL CONTADOR NEGRO: 28596 AL 60974.-
$ 11,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 356.158
$ 356.158
14111506
Papel para impresora del ordenador
63469
Unidad
MAQUINA DIDECO CONTADOR NEGRO: 26351 AL 89820
$ 11,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 698.159
$ 698.159
14111506
Papel para impresora del ordenador
91108
Unidad
MAQUINA SOCIAL CONTADOR NEGRO: 45236 AL 136344.-
$ 11,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.002.188
$ 1.002.188
14111506
Papel para impresora del ordenador
83213
Unidad
MAQUINA PMU CONTADOR NEGRO: 35121 AL 118334.-
$ 11,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 915.343
$ 915.343
Total Neto
$ 7.075.236
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.344.295
TOTAL OC
$ 8.419.531
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.