Orden de Compra. Nº3945-822-SE25 "MATERIALES DE CONSTRUCCION "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-822-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-10-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-43-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 30108,73
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T. 76.872.717-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111712
Extractores1UnidadEXTRACTOR 15WUD REDONDO PARA VIDRIO 6" AIROLITE O EQUIVALENTE.   $ 35.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.483 $ 35.483
30181505
Taza de WC2UnidadTAPA INODORO.  $ 9.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.168 $ 19.168
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadCERR CILIND. OISTER #1290 BAÑO INOX POMO O EQUIVALENTE.  $ 6.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.828 $ 6.828
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito2UnidadTEFLON DOMESTICO 1/2 X 10M O EQUIVALENTE.   $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820 $ 820
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadSILICONA SOUDAL ACETICA BLANCA 300 ML C/FUNGICIDA O EQUIVALENTE.   $ 4.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.180 $ 4.180
27111716
Llave Torx1UnidadLLAVE LAVATORIO MANILLA METALICA L-502 (0.82 K) FAS O EQUIVALENTE.  $ 9.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.804 $ 9.804
40141726
Tomas de agua1UnidadFLEXIBLE 30CMS HI 1/2 MONOBLOCK (FX-6) FANALOZA O EQUIVALENTE.   $ 3.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.819 $ 3.819
39101601
ampolletas halógenas1UnidadPACK 2 AMPOLLETAS 13W AHORRO E27 FULL SPIRAL O EQUIVALENTE.   $ 4.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.365 $ 4.365
47131710
Dispensadores de papel higiénico1UnidadDISPENSADOR PAPEL HIGIENICO 600MTS SURTIVENTAS O EQUIVALENTE.  $ 26.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.710 $ 26.710
15121516
Sellador de fugas2UnidadSELLO ANTIFUGAS PARA WC HOFFENS.  $ 16.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.866 $ 33.866
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadCERRADURA MANIJA PARA PUERTA.  $ 13.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.424 $ 13.424
Total Neto $ 158.467
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.109
TOTAL OC $ 188.576


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.