Orden de Compra. Nº
3945-822-SE25
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MATERIALES DE CONSTRUCCION
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3945-822-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3945-43-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T.
69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra
Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T.
69.160.400-4
Dirección de Facturación
Libertad N°300
Comuna
Los Alamos
Impuesto
30108,73
Dirección de Envío de la Factura
Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T.
76.872.717-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111712
Extractores
1
Unidad
EXTRACTOR 15WUD REDONDO PARA VIDRIO 6" AIROLITE O EQUIVALENTE.
$ 35.483,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.483
$ 35.483
30181505
Taza de WC
2
Unidad
TAPA INODORO.
$ 9.584,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.168
$ 19.168
46171503
Juegos de cerraduras
1
Unidad
CERR CILIND. OISTER #1290 BAÑO INOX POMO O EQUIVALENTE.
$ 6.828,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.828
$ 6.828
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
2
Unidad
TEFLON DOMESTICO 1/2 X 10M O EQUIVALENTE.
$ 410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 820
$ 820
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad
SILICONA SOUDAL ACETICA BLANCA 300 ML C/FUNGICIDA O EQUIVALENTE.
$ 4.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.180
$ 4.180
27111716
Llave Torx
1
Unidad
LLAVE LAVATORIO MANILLA METALICA L-502 (0.82 K) FAS O EQUIVALENTE.
$ 9.804,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.804
$ 9.804
40141726
Tomas de agua
1
Unidad
FLEXIBLE 30CMS HI 1/2 MONOBLOCK (FX-6) FANALOZA O EQUIVALENTE.
$ 3.819,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.819
$ 3.819
39101601
ampolletas halógenas
1
Unidad
PACK 2 AMPOLLETAS 13W AHORRO E27 FULL SPIRAL O EQUIVALENTE.
$ 4.365,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.365
$ 4.365
47131710
Dispensadores de papel higiénico
1
Unidad
DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO 600MTS SURTIVENTAS O EQUIVALENTE.
$ 26.710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.710
$ 26.710
15121516
Sellador de fugas
2
Unidad
SELLO ANTIFUGAS PARA WC HOFFENS.
$ 16.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.866
$ 33.866
46171503
Juegos de cerraduras
1
Unidad
CERRADURA MANIJA PARA PUERTA.
$ 13.424,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.424
$ 13.424
Total Neto
$ 158.467
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 30.109
TOTAL OC
$ 188.576
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.