Orden de Compra. Nº3945-85-SE25 "MATERIALES DE FERRETERIA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-85-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-02-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-43-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 136751,74
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAIKEN
Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T. 76.872.717-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAIKEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos3GalónANTICORROSIVO NEGRO GALON CERESITA O EQUIVALENTE.   $ 16.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.996 $ 48.996
31161709
Tuercas sujetadoras100UnidadTUERCA HEX G2 5/16" ZINCADA O EQUIVALENTE.   $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL 7" - 18 CM LIZCAL O EQUIVALENTE.   $ 9.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.530 $ 97.530
31211906
Rodillos de pintar40UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL 5" O 12 CM LIZCAL O EQUIVALENTE.   $ 4.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.680 $ 163.680
31161807
Golillas planas100UnidadGOLILLA PLANA CORRIENTE 5/16 PAVONADA O EQUIVALENTE.  $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200
31161601
Pernos de anclaje100UnidadPERNO HEX G2. 5/16" X 3" O EQUIVALENTE.  $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices60LitroDILUYENTE 1 LT DA-302 ACRILICO O EQUIVALENTE.   $ 6.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.640 $ 374.640
Total Neto $ 719.746
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 136.752
TOTAL OC $ 856.498


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.