Orden de Compra. Nº3945-852-SE18 "JUGOS, LECHE Y OTROS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Alamos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-852-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-09-2018
Nombre de la Orden de Compra JUGOS, LECHE Y OTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-32-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 8237,26
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor panaderiamariateresa
Razón Social YANET BERNARDITA GOMEZ CRUCES
R.U.T. 11.601.832-2
Sucursal panaderiamariateresa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados1GlobalDIDECO (PROGRAMA SENDA)-FINALIZACION TALLERES DE REFLEXIÓN Y DEBATE EN ESCUELA JOSE ULLOA FIERRO: 5 U. JUGOS WATTS 1,5 LITROS. $1.008.- C/U 5 U. LECHE NATURAL EQUIVALENTE A COLUN 1 LITRO. $748.- C/U 1 TARRO. NESCAFE TRADICION 170 GRS. $4.092.- C/U 1 KILO. AZUCAR IANZA 1 KILO. $714.- C/U 25 U. VASOS TRANSPARENTES VANNI. $59.- C/U 2 U. SERVILLETAS ELITE 50 UNIDADES. $294.- C/U 25 U. SOPAIPILLA CHICA. $84.- C/U 25 U. CUPCAKE. $252.- C/U 25 U. EMPANADAS DE QUESO. $151.- C/U 25 U. PIZZA DE COCTEL. $151.- C/U 25 U. BRAZO DE REINA. $151.- C/U 5 PAQUETES. GALLETAS CHIPCHOC 125 GRS COSTA. $588.- C/U 5 PAQUETES GALLETAS TRITON 126 GRS MCKAY. $420.- C/U 5 PAQUETES. GALLETA DE AVENA GRAN CEREAL COSTA. $588.- C/U   $ 43.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.354 $ 43.354
Total Neto $ 43.354
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.237
TOTAL OC $ 51.591


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.