Orden de Compra. Nº3945-871-SE24 "EMPANADAS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-871-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-08-2024
Nombre de la Orden de Compra EMPANADAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-38-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 159655,86
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor POLETTE ESCARLETTE
Razón Social CAFE RESTAURANT POLETTE ESCARLETTE CAAMAÑO LEAL E.
R.U.T. 76.997.579-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal POLETTE ESCARLETTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos1Global-350 UNIDADES DE EMPANADAS DE HORNO DE CARNE PICADA, HUEVO, ACEITUNA Y CEBOLLA DE 180 GRAMOS (ENTREGADAS CON BOLSITAS DE PAPEL Y SERVILLETAS), DESTINADAS PARA LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE INSUMOS A USUARIOS DE PRODESAL, DONDE SE REALIZARA EN EL SECTOR DE SARA DE LEBU EL DIA MARTES 27 DE AGOSTO DEL AÑO 2024  $ 840.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.294 $ 840.294
Total Neto $ 840.294
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.656
TOTAL OC $ 999.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.