Orden de Compra. Nº3945-906-SE24 "INSUMOS VARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-906-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-08-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-38-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 98883,6
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial LyT
Razón Social COMERCIAL LYT SPA
R.U.T. 77.293.035-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial LyT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101915
Bandejas de servicio200UnidadBANDEJA CARTON GRANDE C/U VANNI O EQUIVALENTE N°10  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
48101915
Bandejas de servicio284UnidadBLONDAS DISTINTOS TAMAÑOS VANNI O EQUIVALENTE  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.440 $ 45.440
52121602
Servilletas50UnidadSERVILLETAS 120 UNIDADES C/U ELITE O EQUIVALENTE  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.500 $ 64.500
14111703
Toallas de papel50UnidadTOALLA C/U ABOLENGO O EQUIVALENTE  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500
52151503
Cubertería desechable doméstica1000UnidadCUCHARAS DESECHABLES C/U VANNI O EQUIVALENTE  $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1000UnidadVASOS POLIPAPEL C/U VANNI O EQUIVALENTE  $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.000 $ 97.000
52151502
Platos desechables domésticos1000UnidadPLATO DESECHABLE C/U VANNI O EQUIVALENTE  $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
52151503
Cubertería desechable doméstica1000UnidadTENEDOR DESECHABLE C/U VANNI O EQUIVALENTE  $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000
Total Neto $ 520.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.884
TOTAL OC $ 619.324


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.