Orden de Compra. Nº3945-909-SE25 "ALIMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-909-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-27-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 64198,91
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SADU SPA
Razón Social COMERCIAL SADU SPA
R.U.T. 76.464.745-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SADU SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral380UnidadAGUA VITAL 600 CC COCA COLA O EQUIVALENTE.   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.320 $ 271.320
50201711
Té instantáneo1CajaTE 100 BOLSITAS 100 BOLSAS SUPREMO O EQUIVALENTE.   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos200UnidadVASOS POLIPAPEL C/U VANNI O EQUIVALENTE.   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3kilogramoAZUCAR IANZA 1 KILO O EQUIVALENTE.   $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.528 $ 6.528
50201706
Café3TarroCAFÉ INSTANTANEO TRADICION TARRO 100G O EQUIVALENTE.   $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.579 $ 12.579
Total Neto $ 337.889
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.199
TOTAL OC $ 402.088


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.