Orden de Compra. Nº3945-91-SE26 "MATERIALES DE LIBRERIA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-91-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-02-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-36-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 75144,43
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Colon
Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T. 76.176.425-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211802
Almohadillas de ratón o mousepad1UnidadPAD MOUSE UTEK GEL NEGRO ERGO. UT-MP 305 20087 324508.  $ 2.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.978 $ 2.978
26121609
Cable de redes1UnidadALARGADOR 5M MACROTEL 5 POSIC. BLAN/ NEG .ME-071.  $ 5.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.806 $ 5.806
11111606
Pizarra1UnidadPIZARRA BLANCA 60X90 CM M/ALUMINIO.  $ 21.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.206 $ 21.206
26111702
Pilas alcalinas40UnidadPILA DURACELL CHICA AA MN2500 1007495 181296.  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600
44111509
Portalápiz1UnidadPORTA LAPICES REJILLA REDONDO MF08244 TALENTI-PRECIOUS.  $ 1.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.078 $ 1.078
44121708
Marcadores10UnidadDESTACADOR FULTONS COL SURTIDO PTA/BIS.101412.  $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
44122104
Clips para papel20UnidadCLIPS METAL SELLOFFICE 78MM 50U ACLP100004.  $ 1.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.960 $ 21.960
47121702
Envases para residuos o forros rígidos4UnidadPAPELERO REJILLA METAL CHICO 27X29CM MF08225-1 TALENTI.  $ 4.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.448 $ 18.448
14111530
Notas de papel autoadhesivo5UnidadNOTA ADHESIVA TESA 75X75MM 57654-00000-05.  $ 472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.360 $ 2.360
44121801
Cinta correctora10UnidadCINTA CORRECTORA RETRACTIL COL. SURTIDOS TORRE 30535.  $ 1.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.720 $ 10.720
14111509
Artículos de papelería30UnidadVISORES TRANSPARENTE TORRE 50U 17973.  $ 1.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.570 $ 33.570
44122019
Cajas de archivo o accesorios40UnidadCAJA ARCHIVO MEGABOX COLON 33130.  $ 4.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.280 $ 165.280
44121604
Timbres y sellos8UnidadTIMBRE ADIX FECHADOR STANDAR 5MM AXSTAMP5521D A306004.  $ 2.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.152 $ 20.152
43211706
Teclados6UnidadTECLADO + MOUSE TECNOLAB INALAMBRICO 2.4G/1000 DPI TL645.  $ 7.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.982 $ 44.982
44121804
Borradores1UnidadBORRADOR PIZARRA MAGNETICO. LAV. GRANDE PILOT WBEML  $ 8.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.057 $ 8.057
Total Neto $ 395.497
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.144
TOTAL OC $ 470.641


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.