|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3945-916-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-11-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TINTAS Y TONER |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3945-58-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Los Alamos
|
|
R.U.T. |
69.160.400-4 |
|
Dirección de Facturación |
Libertad N°300 |
|
Comuna |
Los Alamos
|
|
Impuesto |
41686 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Libertad N°300 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| DESPACHO | LAS TINTAS Y TONER DEBEN SER INGRESADAS A BODEGA MUNICIPAL MATADERO S/N LOS ALAMOS. |
|
|
Proveedor |
Cortés e hijo Ltda. |
|
Razón Social |
JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.920.400-8 |
|
Sucursal |
Cortés e hijo Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103
| Tóner | 1 | Unidad no definida | FINANZAS LICENCIAS MEDICAS:
1 TONER HP 85 A | |
$ 33.700,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 33.700
|
$ 33.700
|
44103103
| Tóner | 4 | Unidad no definida | DIRECCION OBRAS:
4 TONER HP-85-A | |
$ 33.700,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 134.800
|
$ 134.800
|
12171703
| Tintas | 1 | Global | FINANZAS - SECRETARIA:
1 TINTA CANON 140 BLACK: $9.200.-
1 TINTA CANON 140 COLOR:$11.200.-
02 TINTA CANON 210
1 TINTA CANON 211
| |
$ 50.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 50.900
|
$ 50.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 219.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 41.686
|
|
$ 261.086
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.