Orden de Compra. Nº3945-920-SE17 "CARPETAS, CLIP Y OTROS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Alamos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-920-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2017
Nombre de la Orden de Compra CARPETAS, CLIP Y OTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-39-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 206701
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cortés e hijo Ltda.
Razón Social JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA
R.U.T. 76.920.400-8
Sucursal Cortés e hijo Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos1GlobalFINANZAS - STOCK BODEGA MUNICIPAL: 25 U. ADHESIVO EN BARRA STICK FIX. $720.- C/U 10 CAJA APRIETA PAPELES 19 MM X 12 UNIDADES HAND. $490.- C/U 10 CAJA APRIETA PAPELES 25 MM X 12 UNIDADES HAND. $650.- C/U 10 CAJA APRIETA PAPELES 41 MM X 12 UNIDADES HAND. $1.300.- C/U 10 CAJA APRIETA PAPELES 51 MM X 12 UNIDADES HAND. $1.490.- C/U 20 U. ARCHIVADOR OFICIO TORRE. $1.750.- C/U 30 U. CARPETAS CARTULINA NORMAL. $120.- C/U 30 U. CARPETAS PLASTIFICADAS. $330.- C/U 50 U. CARPETAS COLGANTES CON BARRA METALICA TORRE. $280.- C/U 15 U. CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE ECON. $490.- C/U 30 CAJA CLIP NORMAL 33 MM HAND. $290.- C/U 10 CAJA CORCHETES 26/6 TORRE DE 5.000 UNIDADES. $640.- C/U 30 CORRECTOR LAPIZ PAPER MATE 7 ML. $980.- C/U 15 U. CORTA CARTON KORES. $850.- C/U 30 U. DESTACADORES STABILO BOSS (10 AMARILLO, 10 ROSADO Y 10 NARANJO). $720.- C/U 2 CAJA LAPIZ PASTA AZUL BIC CRISTAL X 50 UNIDADES. $7.000.- C/U 2 CAJA LAPIZ PASTA NEGRO BIC CRISTAL X 50 UNIDADES. $7.000.- C/U 5 U. PEGOTE PAPEL SELLOCINTA 40 X 48 MM. $1.350.- C/U 10 U. PLUMON PERMANENTE ARTILINE 90 COLOR NEGRO Y AZUL. $450.- C/U 15 U. PLUMON PIZARRA ARTILINE 100 A COLOR NEGRO Y AZUL. $630.- C/U 25 U. POST-IT ADHESIVO AMARILLO. $580.- C/U 10 U. REGLA 30 CMS HUMO PROARTE. $240.- C/U 16 CAJA HOJAS TAMAÑO CARTA PREMIER X 10 RESMA. $22.000.- C/U 16 CAJA HOJAS TAMAÑO OFICIO PREMIER X 10 RESMA. $24.500.- C/U 15 U. SCOCHT CHICO 12 MM X 30 MTS. $290.- C/U 100 U. SOBRES AMERICANO BLANCO. $40.- C/U 100 U. SOBRES TAMAÑO HOJA OFICIO BLANCO. $140.- C/U 10 U. SACA CORCHETES HAND. $310.- C/U 10 U. TACO BLANCO ANOTAR. $750.- C/U 10 U. TIJERAS ISOFIT ESCOLAR. $390.- C/U 10 CAJA VISORES X 50 UNIDADES RHEIN. $2.450.- C/U 5 U. DEDAL DE GOMA TALLA 11 (2), 12 (1) Y 13 (2). $90.- C/U 30 U. GOMA DE BORRAR FACTIS-SOFTER. $350.- C/U   $ 1.087.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.087.900 $ 1.087.900
Total Neto $ 1.087.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 206.701
TOTAL OC $ 1.294.601


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.